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2018年洛阳市档案局预算公开
[来源: 本站 | 作者:洛阳市档案局 | 日期:2018-10-26 | 浏览 次] 【 】【返回

 
2018年洛阳市档案局预算公开
 
   
 
  第一部分 洛阳市档案局概况
  第二部分 洛阳市档案局2018年度部门预算情况说明
  第三部分 名词解释
  第四部分 洛阳市档案局2018年部门预算表
       
    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    市档案局机关内设6个职能科室:办公室、政策法规科、业务指导科、人事教育科(机关总支)、保管利用科、技术管理科。主要职责是:
    (一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《洛阳市档案管理规定》,拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施;负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理;监督、指导、协调全市档案业务工作;指导市档案学会工作。
    (二)负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关档案及有关资料;负责收集散存在市外的档案资料及与洛阳有关的史料;负责全市重大活动中形成的音像等档案的收集与管理;负责档案编研出版工作和档案信息资源的开发利用工作。
    (三)负责接收市直各单位已公开现行文件,向社会各界开展已公开现行文件利用服务。
    (四)组织、指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果;制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。
    (五)负责制定全市档案专业人员队伍建设规划,组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。
    (六)负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作。
    (七)组织全市档案宣传工作,会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。
    (八)制定全市档案馆网络布局规划,指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设。
    (九)完成市委、市政府交办的其他工作。
    (二)人员构成情况
    市档案局机关共有编制50人,其中:事业编制50人;实有在职职工44人,离退休人员39人。
    预算年度主要工作任务: 2018年,洛阳市档案局深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,紧扣中心大局,切实提高档案履职服务能力,加强对档案工作的整体谋划和统筹推进,主动融入档案信息化建设大局,进一步强化统筹规划,完成“智慧洛阳”建设中“洛阳市数字档案馆”项目所有准备工作。找准定位、主动作为,推动下载开元棋牌_开元棋牌的彩票_开元棋牌斗牛作弊器各项工作向全省一流、全国先进行列迈进。持续推进文化建设,助力洛阳文化大发展大繁荣。加强档案编研工作。深入挖掘馆藏档案资源,整理编研一批具有洛阳特色的档案文化精品。加强和改进档案宣传工作。运用现代互联网先进技术,创新开展网站、微信平台、举办展览等多渠道的宣传活动。加强爱国主义教育基地建设。“走出去”与“请进来”相结合,拓展爱国主义教育基地活动形式,增加受教育人数,使档案馆真正成为洛阳各界接受爱国主义教育的重要场所。加强馆藏档案资源建设。加大对洛阳文物古迹、非物质文化遗产项目等具有洛阳地方文化特色档案资料的征集力度。 筑牢安防体系,确保档案实体和信息绝对安全。建立健全人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系,加强档案实体和档案信息系统、网站、数字化加工、信息存储、数据异地备份等的安全检查与管理,确保档案实体和信息的绝对安全。推动档案库房安全巡查常态化、制度化,定期进行全面排查,及时消除各种隐患,确保档案安全。突出重点和亮点,打造独具魅力的档案工作格局。围绕档案工作的重点、推进的难点和关注的热点问题,在工作中抓重点、显特色、出亮点。结合档案工作实际,确定1项最有特色、最有代表性、最有发展潜力的重点工作,下大力气打造最有话语权的档案工作品牌,做到亮点亮、特色特,形成“一科一亮点”“一县一特色”、充满活力、重点突出、亮点纷呈的档案工作格局。
    二、2018收入预算情况说明:
    2018年收入预算814.27万元,其中,财政一般拨款814.27万元。2017年收入预算687.06万元, 财政一般拨款687.06万元。2018年收入预算比2017年收入预算增长了15%,主要原因是在职和离退休人员发放了目标考核奖、平时考核奖和健康休养费。
    支出预算说明:
    2018年支出预算814.27万元,其中:财政一般拨款814.27万元。2017年支出预算687.06万元,2018年比2017年增长了127.21万元,增长了15%。主要原因是在职和离退休人员发放了目标考核奖、平时考核奖和健康休养费。
2018年支出预算按用途划分:工资福利支出559.33万元,占69%;商品和服务支出82.23万元,占10%;对个人和家庭的补助107.07万元,占13%;项目支出65.64万元,占8%。
2018年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出559.33万元,占69%;商品和服务支出82.23万元,占10%;对个人和家庭的补助107.07万元,占13%;项目支出65.64万元,占8%。主要项目是:档案抢救保护费、讲解员工资。
2018年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出559.33万元、对家庭和个人的补助107.071万元、商品服务支出82.23万元。
2018年机关运行经费预算安排82.23万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置费、公务接待费、会议费、公车运行维护费、日常维修等机构正常运转及正常履职需要的费用。
    增减数据说明
    2017年三公经费预算支出7.6万元(其中公车运行维护费7万元,公务接待费0.6万元),2018年三公经费预算支出6.9万元(其中公车运行维护费6万元,公务接待费0.9万元),为了厉行节约,执行中央八项规定政策,比2017年下降9%,全部为财政拨款。
    绩效预算信息
    2018年预算项目按照要求上报了预算项目绩效目标,部门重点项目预计达到以下目标:
    2018年度,利用档案保护费,对应该接收进馆的档案进行接收,对报纸及各种资料进行征订,对破旧档案装具及时更换,对档案进行严格的消毒,及时放防虫、防霉药,加强防光、防潮、防尘等方面的保护。还要对档案进行信息化处理,异地备份,实现网上查询,提高利用效果。购进修复破损档案的设备、工具等,对破损档案及时修复,使其不再损坏下去,最大限度地保护档案,延长档案的寿命。为领导决策提供依据,为党的中心工作服务。
    政府采购预算情况
    2018年度我局无政府采购预算支出。
    国有资产信息
    截至2017年底,国有资产共5837823.89元,市档案局共有车辆4 辆,其中:一般公务用车 4辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。2018年预算未安排国有资产购入。
    三  名词解释
    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    七、一般公共服务(类)××事务(款):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
    八、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    四、2018年部门预算表
    附表1:洛阳市档案局2018年收支预算总表
    2:洛阳市档案局2018年收入预算总表
    3:洛阳市档案局2018年支出预算总表
    4:财政拨款收支总表
    5:一般公共预算支出情况表
    6:一般公共预算基本支出情况表
    7:一般公共预算“三公”经费预算表
    8:政府性基金预算支出情况表
 
 
 
 

 
 

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